出口離岸銷(xiāo)售額是1000元那么分錄如下:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)口" />

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年末,“出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額”的余額是否該進(jìn)行處理?如何處理?

發(fā)布時(shí)間: 2023-10-10 11:18:22 | 查看:

首先

什么叫應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額?

比方說(shuō)你公司一單出口,產(chǎn)品退稅率5%。

出口離岸銷(xiāo)售額是1000元那么分錄如下:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)口應(yīng)納稅額1000*5%貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅1000*5%當(dāng)然

以上分錄要在你公司當(dāng)月有內(nèi)銷(xiāo)增值稅要交的時(shí)候才有效,如果不要交稅的話(huà),借方就是應(yīng)收出口退稅了,就要入銀行存款了

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